Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0140/20
Číslo zmluvy: 271/2017
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: elektrina 4/20-Ocú-preplatok
Fakturovaná suma s DPH: -119,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.05.2020
Dátum vystavenia: 03.05.2020
Dátum splatnosti: 02.06.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0140_20
Zverejnené: 18.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov